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白菜送彩金网站大全 2018年度部门决算


   

 

第一部分  白菜送彩金网站大全概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  白菜送彩金网站大全概况

 

一、部门主要职能

白菜送彩金网站大全立足上饶,面向全国,服务学前教育和小学教育,培养一专多能的专科层次的学前、小学教育的师资专业人才。学校从事学前教育专业、早期教育专业、小学教育专业、英语教育专业、艺术教育专业的专科层次学历教育,重点建设好学前教育专业,并把学校建成全省学前教育师资培养、培训和教育科研的主要基地。

根据上述职责,白菜送彩金网站大全设置党政管理部门10个、教学部门8个、科研教辅部门7个、党群组织9个,另设纪委(监察审计室),均为正科级。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,为白菜送彩金网站大全。

本部门2018年年末编制人数500人,其中事业编制360人;年末实有人数493人,其中在职人员379人,离休人员4人退休110人,年末学生人数9692人。

 

 

 

 

第二部分  2018年度部门决算表

收入支出决算总表






公开01表

编制单位:白菜送彩金网站大全

2018年度


金额单位:万元

收     入

支     出

项    目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏    次


1

栏    次


2

一、财政拨款收入

1

7,721.34

一、一般公共服务支出

28

0.00

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

1.37

二、外交支出

29

0.00

二、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

30

0.00

三、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

31

0.00

四、经营收入

5

0.00

五、教育支出

32

7,890.68

五、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

33

0.00

六、其他收入

7

0.00

七、文化体育与传媒支出

34

0.00


8


八、社会保障和就业支出

35

0.00


9


九、医疗卫生与计划生育支出

36

0.00


10


十、节能环保支出

37

0.32


11


十一、城乡社区支出

38

0.00


12


十二、农林水支出

39

0.00


13


十三、交通运输支出

40

0.00


14


十四、资源勘探信息等支出

41

0.00


15


十五、商业服务业等支出

42

0.00


16


十六、金融支出

43

0.00


17


十七、援助其他地区支出

44

0.00


18


十八、国土海洋气象等支出

45

0.00


19


十九、住房保障支出

46

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

47

0.00


21


二十一、其他支出

48

1.37


22


二十二、债务还本支出

49

0.00


23


二十三、债务付息支出

50

0.00

本年收入合计

24

7,721.34

本年支出合计

51

7,892.37

  用事业基金弥补收支差额

25

0.00

  结余分配

52

0.00

  年初结转和结余

26

599.79

  年末结转和结余

53

428.75

总计

27

8,321.13

总计

54

8,321.13

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

 

收入决算表










公开02表

编制单位:白菜送彩金网站大全

2018年度


金额单位:万元

项    目

本年收
入合计

财政拨
款收入

上级补
助收入

事业收入

经营收入

附属单位
上缴收入

其他收入

支出功能分类  科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

7,721.34

7,721.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

7,719.96

7,719.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20503

职业教育

7,719.96

7,719.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050302

  中专教育

3,367.24

3,367.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050305

  高等职业教育

4,352.73

4,352.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

1.37

1.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金及对应
专项债务收入安排的支出

1.37

1.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2296099

  用于其他社会公益
事业的彩票公益金支出

1.37

1.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00




























注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支出决算表









公开03表

编制单位:白菜送彩金网站大全

2018年度


金额单位:万元

项    目

本年支
出合计

基本
支出

项目
支出

上缴上
级支出

经营
支出

对附属单
位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

7,892.37

6,852.05

1,040.33

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

7,890.68

6,850.67

1,040.01

0.00

0.00

0.00

20503

职业教育

7,890.68

6,850.67

1,040.01

0.00

0.00

0.00

2050302

  中专教育

3,965.20

3,363.49

601.72

0.00

0.00

0.00

2050305

  高等职业教育

3,925.48

3,487.19

438.29

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

0.32

0.00

0.32

0.00

0.00

0.00

21110

能源节约利用

0.32

0.00

0.32

0.00

0.00

0.00

2111001

  能源节约利用

0.32

0.00

0.32

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

1.37

1.37

0.00

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金及对应专
项债务收入安排的支出

1.37

1.37

0.00

0.00

0.00

0.00

2296099

  用于其他社会公益
事业的彩票公益金支出

1.37

1.37

0.00

0.00

0.00

0.00

















注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表







公开04表

编制单位:白菜送彩金网站大全

2018年度


金额单位:万元

收     入

支     出

项    目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

小计

  一般公共预
算财政拨款

 政府性基金预算财政拨款

栏    次


1

栏    次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

7,719.96

一、一般公共服务支出

30

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

1.37

二、外交支出

31

0.00

0.00

0.00


3


三、国防支出

32

0.00

0.00

0.00


4


四、公共安全支出

33

0.00

0.00

0.00


5


五、教育支出

34

7,890.68

7,890.68

0.00


6


六、科学技术支出

35

0.00

0.00

0.00


7


七、文化体育与传媒支出

36

0.00

0.00

0.00


8


八、社会保障和就业支出

37

0.00

0.00

0.00


9


九、医疗卫生与计划生育支出

38

0.00

0.00

0.00


10


十、节能环保支出

39

0.32

0.32

0.00


11


十一、城乡社区支出

40

0.00

0.00

0.00


12


十二、农林水支出

41

0.00

0.00

0.00


13


十三、交通运输支出

42

0.00

0.00

0.00


14


十四、资源勘探信息等支出

43

0.00

0.00

0.00


15


十五、商业服务业等支出

44

0.00

0.00

0.00


16


十六、金融支出

45

0.00

0.00

0.00


17


十七、援助其他地区支出

46

0.00

0.00

0.00


18


十八、国土海洋气象等支出

47

0.00

0.00

0.00


19


十九、住房保障支出

48

0.00

0.00

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

49

0.00

0.00

0.00


21


二十一、其他支出

50

1.37

0.00

1.37


22


二十二、债务还本支出

51

0.00

0.00

0.00


23


二十三、债务付息支出

52

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

24

7,721.34

本年支出合计

53

7,892.37

7,891.00

1.37

年初财政拨款结转和结余

25

599.79

年末财政拨款结转和结余

54

428.75

428.75

0.00

一、一般公共预算财政拨款

26

599.79


55




二、政府性基金预算财政拨款

27

0.00


56




总计

28

8,321.13

总计

57

8,321.13

8,319.75

1.37

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

一般公共预算财政拨款支出决算表







公开05表

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2018年度

金额单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

支出功能分类  科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

7,891.00

6,850.67

1,040.33

205

教育支出

7,890.68

6,850.67

1,040.01

20503

职业教育

7,890.68

6,850.67

1,040.01

2050302

  中专教育

3,965.20

3,363.49

601.72

2050305

  高等职业教育

3,925.48

3,487.19

438.29

211

节能环保支出

0.32

0.00

0.32

21110

能源节约利用

0.32

0.00

0.32

2111001

  能源节约利用

0.32

0.00

0.32
















注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表








公开06表

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2018年度


金额单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

5,788.33

302

商品和服务支出

961.86

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

  基本工资

1,565.61

30201

  办公费

98.74

30701

  国内债务付息

0.00

30102

  津贴补贴

142.72

30202

  印刷费

13.64

30702

  国外债务付息

0.00

30103

  奖金

302.48

30203

  咨询费

0.00

30703

  国内债务发行费用

0.00

30106

  伙食补助费

55.47

30204

  手续费

0.00

30704

  国外债务发行费用

0.00

30107

  绩效工资

2,127.29

30205

  水费

123.10

310

资本性支出

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

984.93

30206

  电费

241.76

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30109

  职业年金缴费

0.00

30207

  邮电费

19.68

31002

  办公设备购置

0.00

30110

  职工基本医疗保险缴费

192.18

30208

  取暖费

9.10

31003

  专用设备购置

0.00

30111

  公务员医疗补助缴款

0.00

30209

  物业管理费

5.80

31005

  基础设施建设

0.00

30112

  其他社会保障缴费

34.80

30211

  差旅费

57.29

31006

  大型修缮

0.00

30113

  住房公积金

213.81

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30114

  医疗费

0.00

30213

  维修(护)费

0.00

31008

  物资储备

0.00

30199

  其他工资福利支出

169.06

30214

  租赁费

18.77

31009

  土地补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

100.48

30215

  会议费

0.00

31010

  安置补助

0.00

30301

  离休费

37.47

30216

  培训费

34.22

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

30302

  退休费

0.00

30217

  公务接待费

4.37

31012

  拆迁补偿

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

31013

  公务用车购置

0.00

30304

  抚恤金

10.13

30224

  被装购置费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

30305

  生活补贴

5.66

30225

  专用燃料费

0.00

31021

  文物和陈列品购置

0.00

30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

81.58

31022

  无形资产购置

0.00

30307

  医疗费补助

6.70

30227

  委托业务费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

30308

  助学金

26.02

30228

  工会经费

75.38

312

对企业补助

0.00

30309

  奖励金

0.00

30229

  福利费

6.64

31201

  资本金注入

0.00

30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

28.33

31203

  政府投资基金股权投资

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

14.50

30239

  其他交通费用

0.00

31204

  费用补贴

0.00




30240

  税金及附加费用

6.27

31205

  利息补贴

0.00




30299

  其他商品和服务支出

137.20

31299

  其他对企业补助

0.00







399

其他支出

0.00







39906

  赠与

0.00







39907

  国家赔偿费用支出

0.00







39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00







39999

  其他支出

0.00

人员经费合计

5,888.82

公用支出合计

961.86

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表




公开07表

编制单位:白菜送彩金网站大全

2018年度


金额单位:万元

项目

栏次

年初预算数

决算数

行次


1

2

一、“三公”经费支出

1

85.00

32.70

  1.因公出国(境)费

2

0.00

0.00

  2.公务用车购置及运行维护费

3

50.00

28.33

    (1)公务用车购置费

4

0.00

0.00

    (2)公务用车运行维护费

5

50.00

28.33

  3.公务接待费

6

35.00

4.37

    (1)国内接待费

7

35.00

4.37

         其中:外事接待费

8

0.00

0.00

    (2)国(境)外接待费

9

0.00

0.00

二、相关统计数

10

  1.因公出国(境)团组数(个)

11

0

  2.因公出国(境)人次数(人)

12

0

  3.公务用车购置数(辆)

13

0

  4.公务用车保有量(辆)

14

3

  5.国内公务接待批次(个)

15

17

    其中:外事接待批次(个)

16

0

  6.国内公务接待人次(人)

17

221

    其中:外事接待人次(人)

18

0

  7.国(境)外公务接待批次(个)

19

0

  8.国(境)外公务接待人次(人)

20

0

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

 

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表









公开08表

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2018年度


金额单位:万元

项    目

年初结转
和结余

本年
收入

本年支出

            年末结转

和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出


栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0.00

1.37

1.37

1.37

0.00

0.00

229

其他支出

0.00

1.37

1.37

1.37

0.00

0.00

22960

彩票公益金及对应专项
债务收入安排的支出

0.00

1.37

1.37

1.37

0.00

0.00

2296099

  用于其他社会公益事
业的彩票公益金支出

0.00

1.37

1.37

1.37

0.00

0.00









































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国有资产占用情况表



公开09表

编制单位:白菜送彩金网站大全

2018年度

单位:台、辆、套

项  目

栏次

决算数

一、车辆数合计(台、辆)

1

9

  1.副部(省)级及以上领导用车

2

0

  2.主要领导干部用车

3

0

  3.机要通信用车

4

0

  4.应急保障用车

5

0

  5.执法执勤用车

6

0

  6.特种专业技术用车

7

0

  7.离退休干部用车

8

0

  8.其他用车

9

9

二、单价50万元(含)以上通用设备(台,套)

10

0

三、单价100万元(含)以上专用设备(台,套)

11

0

注:本表反映截止2018年12月31日,部门占用的国有资产情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计8321.13万元,其中上年结转和结余599.79万元,较2017年减少503.58万元,下降45.64%,本年收入合计7721.34万元,较2017年增加148.72万元,增加1.96%,主要原因是:学校扩招,学费收入增加。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入7721.34万元,占100%。

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计8321.13万元,其中本年支出合计7892.37万元,2017年减少286.5万元,下降3.5%,主要原因是:2017年度购买了新校区的所需设备,而2018年度所需设备由城投代为购买。年末结转结余428.75万元,2017年减少171.04万元,下降28.52%,主要原因是:2018年度支出中用了上年度的结转结余。

本年支出的具体构成为:基本支出6852.04万元,占86.82%;项目支出1040.33万元,占13.18%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为7680.35万元,决算数为7892.37万元,完成年初预算102.76%。其中:

(一)教育支出年初预算数为7680.35万元,决算数为7890.68万元,完成年初预算的102.74%,主要原因是:绩效标准提高,人员经费增加。

(二)节能环保支出年初预算数为0万元,决算数为0.32万元,完成年初预算的0%主要原因是:中途追加的用于节能环保支出的资金。

(三)其它支出年初预算数为0万元,决算数为1.37万元,完成年初预算的0%主要原因是:中途追加的彩票公益金用于对离退休人员的生活补助。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出6850.67,其中:

(一)工资福利支出5788.33万元,较2017年增加1097.78万元,增长23.4%,主要原因是:一是绩效标准提高了;二是新招聘了一批教职工,人员经费增加;三是2018年度的住房公积金在工资福利支出里列支,而2017年度的住房公积金在对个人和家庭的补助里列支。

(二)商品和服务支出961.86万元,较2017年增加566.98万元,增长143.58%,主要原因是:一是2017年度的商品服务支出除了列支一般公共预算财政拨款,还列支了其他项目的支出;二是新校区搬迁、人员增加后学校水电费、办公费、物业费等支出有所增长。

(三)对个人和家庭补助支出100.48万元,较2017年减少408.33万元,下降80.25%,主要原因是:2017年度的住房公积金在对个人和家庭的补助里列支,2018年度的住房公积金在工资福利支出里列支。

(四)其他资本性支出0万元。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为85万元,决算数为32.7万元,完成预算的38.47%。决算数较2017年减少23.25万元,下降41.55%,其中                     

(一)公务接待费支出年初预算数为35万元,决算数为4.37万元,完成预算的12.49%。决算数较2017年减少3.89万元,下降47.09%,决算数较年初预算数减少的原因是:按规定严格控制“三公”经费支出

(二)公务用车购置及运行维护费支出28.33万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%。公务用车运行维护费支出年初预算数为50万元,决算数为 28.33万元,完成预算的56.66%,决算数较2017年减少19.35万元,下降40.58%,决算数较年初预算数减少的原因是:公车改革制度,虽公车保有量为9辆,实际使用车辆仅为3辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门为事业单位,无此项经费。

七、政府采购支出情况说明

本部门2018年度政府采购支出总额521.7万元,其中:政府采购货物支出213.92万元、政府采购工程支出84.78万元、政府采购服务支出223万元。授予中小企业合同金额521.7万元占政府采购支出总额的100%。

八、国有资产占用情况说明

截止2018年12月31日,本部门共有车辆9辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆,主要领导干部用车0辆、纪要通信用车0辆,应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车9辆、其他用车主要是一般公务用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

九、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况

    根据预算绩效管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目4个,二级项目0个,共涉及资金695.27万元,占一般公共预算项目支出总额的66.83%。

共组织对“物业管理”、“智慧校园网络建设”、“免学费”、“助学金”4个项目进行了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出695.27万元,占预算总金额的66.83%,从评价结果来看,根据项目支出绩效自评表反映,按一级指标、二级指标、三级指标的具体内容及其计算公式逐项按要求填入计算,4个项目自评结果均为优秀。                

(二)部门决算中项目绩效自评结果(选择1至2个项目)。

我部门今年将在市级部门决算反映物业管理项目绩效自评结果。

物业管理项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,我校物业管理项目自评得分为91.5分。项目全年预算数为150万元,执行数150万元,完成预算的100 %。主要产出和效果:一是社会效益指标通过物业公司的优良服务,为师生提供了一个和谐、优美的教学环境,教学质量得到一定提高二是生态效益指标通过物业良好的服务,使校园环境更加优美,为文明和谐校园的建设奠定了基础发现的主要问题及原因由于物业服务人员素质有所参差,且人员变动较大,从而导致服务质量出现不稳定的现象。尤其是作为面向学生服务的人员,其言行举止应有更高的要求。下一步改进措施:一是学校需要制定一系列行之有效的管理制度,加强质量考核二是物业公司应进一步规范人员招聘工作,并加强人员培训。

我校物业管理项目支出绩效自评表》

物业管理项目支出绩效自评表 

(2018年度)

项目名称

物业管理

主管部门及代码

白菜送彩金网站大全 028001

实施单位

白菜送彩金网站大全

项目资金                    (万元)


年初预
算数(A)

全年执行数(B)

执行率(B/A)

年度资金总额:

150万元

150万元

100%

其中:本年一般公共预算拨款



150万元


          其他资金




年度总体目标

年初设定目标

年度总体目标完成情况综述

一级指标

二级指标

三级指标

分值

年度指标值(A)

全年实
际值(B)

评分标准

得分

未完成原因分析

投入指标(10分)

项目立项  (5分)

项目立项
规范性

5

5

5

充分论证,设立了相应的物业服务岗位并制定了相应的岗位责职、考核制度,立项规范性。

5


资金落实  (5分)

预算资金
执行率

5

5

5

预算资金执行到位

5


过程指标(10分)

业务管理(5分)

管理制度健全性

2.5

2.5

2.5

项目管理制度健全、考核制度完善

2.5


项目质量可控性

2.5

2.5

2.5

服务质量按月按岗均有考核,服务质量具可控性

2.5


财务管理(5分)

管理制度健全性

2.5

2.5

2.5

资金财务管理遵循科学设立、合理分配、归口使用、注重绩效原则,财务管理制度健全

2.5


财务监控有效性

2.5

2.5

2.5

严格执行预算,不得随意改变资金用途,如发生变更等,须严格按规定程序报批

2.5





标(50分)

数量指标


10

10

9

校园安保巡逻、秩序维护、公共卫生保洁、各主要建筑部分室内卫生保洁、宿舍管理、水电维修、绿化养护,共设61个岗位

9

校园安保巡逻、秩序维护、公共卫生保洁、各主要建筑部分室内卫生保洁、宿舍管理、水电维修、绿化养护,共设61个岗位

质量指标


20

20

18

校园治安良好、秩序井然,秩序维护率99%;环境整洁,卫生清洁率98%;、宿舍管理到位,宿舍秩序维护率99%;水电维修及时,维修率99%

18

卫生清洁率和宿舍秩序维护率还有等改进

时效指标


10

10

9

水电维修应在接到报修时小维修8小时内,大维修24小时内,较复杂维修报学校决定后按学校决定执行;环境卫生每天清扫两次以上,随时保洁;安保实际24小时在岗

9

水电维修基本能在规定时间内完成,卫生清扫基本能及时完成,安保能严格执行岗位责职

成本指标


10

10

10

2018年物业服务费严格控制在预算经费范围之内

10





标(25分)

经济效益
指标


3

3

1.5

项目实施对经济发展所带来的直接或间接经济效益效果是否明显

1.5

我校是一所公办高校,
属公益性单位,项目实施不产生任何直接经济效益,间接经济也不明显

社会效益
指标


8

8

7

我校是一所公办高校,属公益性单位,项目实施不产生任何直接经济效益,间接经济也不明显

7

通过物业公司的优良服务,为师生提供了一个和谐、优美的教学环境,教学质量得到一定提高

生态效益
指标


7

7

6.5

有得于美化环境、有利于校园整体和谐

6.5

通过物业良好的服务,使校园环境更加优美,为文明和谐校园的建设奠定了基础

可持续影响
指标


7

7

6.5

有利于推动学校整体水平的提高,从而促进学校的可持续发展。指标分值7分。

6.5

过物业优良的服务,有助于
我校整体办环境的改善和办学水平的提高,从而在一定程度上推动了学校整体办学水平的提高,促进学校的可持续发展

满意度指标(5分)

服务对象
满意度指标


5

5

4

由师生及各使用部门按月进行考核,汇总有关调查信息

4

根据每月的考核和调查结果可反映出,虽然师生对物业服务总体较满意,但部分服务人员的素质还需提高,服务态度、工作质量均有改进的空间

部分

91.5

主管部门(单位)评价等级

优(≥90分) (80分≤ 良<90分)  (60分≤中<80分)  (差<60分)

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

    2.评分标准:(1) 若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%来记分。定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。

   (2)若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

    3.请在“未完成原因分析”中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因,具体原因及拟采取的措施在自评报告中反映。

 

第四部分  名词解释

 一、收入分类

1)财政拨款收入:指由市本级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,市本级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

2)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

3)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算的经营活动取得的收入。

4)附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

5)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”和“附属单位上缴收入”规定范围以外的各项收入。

6)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“附属单位上缴收入”和“其他收入”不足以安排支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

7)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出分类

1)基本支出:指单位为了保障其正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

2)项目支出:指单位为了完成特定工作任务和事业发展目标,在基本支出之外所发生的支出。

3)上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

4)事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

三、“三公”经费

“三公经费”支出口径:用一般公共预算财政拨款开支的因公出国(境)、公务用车购置及运行费、公务接待费。

四、机关运行经费支出口径

指行政单位和参公单位用一般公共预算财政拨款基本支出开支的公用经费


附件下载:

附件二:物业管理项目支出绩效自评表.xls

附件一:白菜送彩金网站大全2018年度决算公开表.XLS


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